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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-30 10:35

你好    補做賬 進(jìn)去  才好做轉(zhuǎn)出分錄  之前是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票

程子 追問

2020-07-30 10:37

購買原材料的,但是去年的沖紅現(xiàn)在再補做也可以嗎

meizi老師 解答

2020-07-30 10:39

你好 可以    借原材料 進(jìn)項稅貸銀行存款 。     轉(zhuǎn)出 借原材料貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

程子 追問

2020-07-30 10:41

那之前掛的應(yīng)付賬款 怎么銷掉啊

meizi老師 解答

2020-07-30 10:43

你好    你之前分錄寫下      你沒有付款嗎

程子 追問

2020-07-30 10:49

借原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額  貸應(yīng)付賬款  付款后 借應(yīng)付賬款  貸銀行存款

meizi老師 解答

2020-07-30 10:53

你好   已經(jīng)付款了就不走應(yīng)付賬款了 你就直接做 借原材料 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出  你現(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出分錄

程子 追問

2020-07-30 10:54

但是是去年18年12月的賬 就是已經(jīng)掛到天應(yīng)付賬款上去了啊。。

meizi老師 解答

2020-07-30 10:58

你好 你上面不是把應(yīng)付賬款 用銀行存款支付了嗎 你是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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你好 補做賬 進(jìn)去 才好做轉(zhuǎn)出分錄 之前是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2020-07-30 10:35:29
直接紅字負(fù)數(shù)沖減原來的分錄,然后再做正確的
2018-02-02 16:11:31
你好,可以暫時先不認(rèn)證。
2020-07-13 17:22:58
你好,退回對方開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
2017-06-30 16:12:29
你好,需要寄過來的負(fù)數(shù)發(fā)票也需要給你們,然后重新開。
2022-02-23 16:39:05
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