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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-30 09:50

專票的話需要寫的哦,數(shù)量也得寫的

@ 追問

2020-07-30 09:52

麻煩老師挨著問題,幫忙回答下

樸老師 解答

2020-07-30 09:53

名稱要寫具體的名稱,數(shù)量單位等都要寫

@ 追問

2020-07-30 09:56

就是請教您的,客戶的供應(yīng)商無法提供發(fā)票,我們?nèi)绾魏侠淼慕o客戶避稅

樸老師 解答

2020-07-30 09:59

你好,這個的話沒有發(fā)票是真的沒有辦法不交稅

@ 追問

2020-07-30 10:02

可以暫時用別的業(yè)務(wù)的進行發(fā)票抵扣下嗎?比方公司有購入固定資產(chǎn),也有進項,客戶先開發(fā)票了,但是供應(yīng)商那邊把貨發(fā)過來了,但是發(fā)票盤可能要晚兩個月

樸老師 解答

2020-07-30 10:08

你可以用固定資產(chǎn)的發(fā)票來抵扣

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專票的話需要寫的哦,數(shù)量也得寫的
2020-07-30 09:50:50
11年需要1200000*3%=36000. 12年需要1000000*5%=50000 11.借:信用減值損失24500 貸:壞賬準備24500 12.借:信用減值損失14000 貸:壞賬準備14000
2019-04-16 16:38:47
你這里應(yīng)該還有一些數(shù)據(jù),比方說你的庫庫存物資的期初、本期購進,本期銷售的數(shù)據(jù)。那你這里都沒有給出,那么單獨給了這兩個題目,就只能按照潔轉(zhuǎn)和盤盈處理。
2021-12-03 12:27:49
你好,應(yīng)納稅所得額為48370-3300=45070 45070×30%-4410=9111
2019-08-21 17:57:33
人力資源公司的賬務(wù)如何處理? 人力資源公司的賬務(wù)處理方法 1、收到勞務(wù)費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應(yīng)交稅費-個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 等 貸:銀行存款 5、計提營業(yè)稅和附加稅費(按差額計提,即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-營業(yè)稅 應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額. 6、支付本企業(yè)人員工資和費用 借:管理費用-工資/ 辦公費 等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 營業(yè)稅金及附加 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2021-07-27 18:15:28
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