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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-29 16:31

您好,支付時借其他應收款貸銀行存款,往來對沖,借其他應付款等貸其他應收款,

上善若水 追問

2020-07-29 16:36

老師,只對利息這一部分,我們該怎樣做,我不明白

上善若水 追問

2020-07-29 16:38

我們要收他的利息,他沒支付給我們,要和我們沖減往來,我不明白該怎樣,賬務處理

玲老師 解答

2020-07-29 16:56

您好,這個利息應該對方承擔,所以您記入其他應收款這個科目,不記入您單位的財務費用,支付利息時借其他應收款貸銀行存款,

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相關(guān)問題討論
您好,支付時借其他應收款貸銀行存款,往來對沖,借其他應付款等貸其他應收款,
2020-07-29 16:31:06
你好同學,一般是直接做賬就可以的同學。 借:其它應收款 貸銀行存款 同學、。
2020-07-29 16:28:10
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學你好,你們總公司需要填寫關(guān)聯(lián)報告表
2020-05-22 10:26:07
需要明確業(yè)務的內(nèi)容,你們公司是因為什么事項支付了費用?可能對應的表單有1、G108000《關(guān)聯(lián)勞務表》,因為關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容包括“技術(shù)服務”。2、G105000《無形資產(chǎn)使用權(quán)交易表》。
2020-05-25 14:59:26
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