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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-07-28 22:49

同學(xué),你好,應(yīng)該找找他前期做賬的依據(jù)是什么,為什么形成這么多,不合理的要沖回。

老實的日記本 追問

2020-07-29 08:43

問過原來的會計,他說有的不清楚,是前面的會計遺留的,現(xiàn)在,老板要我把這余額處理掉,該怎么辦?

森林老師 解答

2020-07-29 09:07

不可能隨便處理的,先放放吧。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,應(yīng)該找找他前期做賬的依據(jù)是什么,為什么形成這么多,不合理的要沖回。
2020-07-28 22:49:09
你好? ? 是的。 就做代收代付就行了?
2021-06-08 10:20:34
物業(yè)公司代收代付的垃圾清運費,可以先掛其他應(yīng)付款,支付的時候沖回來,年底的時間按差額轉(zhuǎn)進收入可以嗎?可以這么操作
2020-05-11 16:03:54
這個沒事,你收到發(fā)票的時候沖就行了
2020-04-01 09:30:21
您好!你計入應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款都是可以的。沒有付錢的時候先掛著
2018-09-05 09:58:26
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