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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-28 15:11

轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和折舊的分錄 對    
其次如果拿回來的商品做折扣庫存商品應(yīng)該如何做分錄? 這是指什么折扣  ?

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 15:14

作為展示的商品拿回來后二次銷售(因?yàn)橹耙恢痹诠S作為展示品,商品肯定不是新的了)

玲老師 解答

2020-07-28 15:16

你好 你好 你放在展廳時(shí)用的什么科目進(jìn)行賬務(wù)處理的  ?

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 15:31

1.放在展廳
借:銷售費(fèi)-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
貸:庫存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
2.按照無票做分錄(小規(guī)模企業(yè))
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
貸:營業(yè)外收入-免稅收入

但這個(gè)分錄我認(rèn)是放在展廳的產(chǎn)品不拿回來,屬于賣出去才做的,我現(xiàn)在想問如果從展廳拿回來的產(chǎn)品不是全新的,但也想銷售出去的分錄

玲老師 解答

2020-07-28 15:34

您好,因?yàn)檫@個(gè)商品你已經(jīng)做費(fèi)用了,如果您再想入戶,那您可以通過盤盈,

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 15:39

老師,我剛才那一筆分錄還沒有實(shí)際入賬,因?yàn)槲椰F(xiàn)在不確定該商品日后是放在工廠展示還是會(huì)拿回來二次銷售或者是作為固定資產(chǎn),現(xiàn)在就是想多學(xué)習(xí)一下,把日后所會(huì)出現(xiàn)的情況列舉出來

玲老師 解答

2020-07-28 15:48

您好,如果您在展廳那領(lǐng)用計(jì)銷售費(fèi)用是正確的,

玲老師 解答

2020-07-28 15:48

如果日后在入庫,可以盤點(diǎn)入庫,按照重置成本入庫

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 15:51

如果日后在入庫,可以盤點(diǎn)入庫,按照重置成本入庫
這個(gè)分錄怎么做呢,其次入庫后在進(jìn)行賣出(不是全新商品可以作為打折商品出售)該分錄又如何做呢

玲老師 解答

2020-07-28 15:53

借  庫存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益   借 待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸管理費(fèi)用  重置成本本價(jià)入庫

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 15:58

那作為商品再次銷售的分錄呢(打折賣出)

玲老師 解答

2020-07-28 15:59

你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 16:03

老師我現(xiàn)在不明白的是,假設(shè)我這商品賣1000元,但是在展廳展示一段時(shí)間后商品不是全新,作為打折商品銷售,價(jià)格為800,那么分錄也是
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:營業(yè)收入還是主營業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
借:營業(yè)成本
貸:庫存商品

玲老師 解答

2020-07-28 16:03

你好 分錄 是一樣的, 就是銷售的金額按實(shí)際就可以

玲老師 解答

2020-07-28 16:04

比如你按800銷售的 就按800元確認(rèn)應(yīng)收賬款

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 16:11

那就是說我將工廠拿回來的產(chǎn)品后進(jìn)行銷售,就是要做兩筆分錄
1.日后在入庫,可以盤點(diǎn)入庫,按照重置成本入庫
借 庫存商品 800
  貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益  800
  借 待處理財(cái)產(chǎn)損益  800
  貸管理費(fèi)用-重置成本本價(jià)入庫 800
2.銷售
借:應(yīng)收賬款/銀行存款 800
貸:營業(yè)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
借:營業(yè)成本
貸:庫存商品

玲老師 解答

2020-07-28 16:13

你好 如果 你庫存商品要是記800元  那你再銷售賣800再交稅你就虧損了    你分錄是對的 金額自己按實(shí)際做就可以

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 16:15

明白了
老師,還有一個(gè)問題在銷售是
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)收入
想確認(rèn)下貸方科目

玲老師 解答

2020-07-28 16:20

貸方還應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交增值科目 就是正常銷售的分錄   銷售商品你是商貿(mào)企業(yè)就記主營業(yè)務(wù)收入科目

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-28 16:22

我們是軟件公司,但該產(chǎn)品主要為嵌入式(硬件也有,軟件開發(fā)我們也有)

玲老師 解答

2020-07-28 16:23

你好  不是主營銷售商品記其他業(yè)務(wù)收入就可以  結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)也用其他業(yè)務(wù)成本科目

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轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和折舊的分錄 對 其次如果拿回來的商品做折扣庫存商品應(yīng)該如何做分錄? 這是指什么折扣 ?
2020-07-28 15:11:23
借:制造費(fèi)用1500 管理費(fèi)用500 貸:累計(jì)折舊2000
2019-03-04 21:04:32
固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元的會(huì)計(jì)分錄為: 1. 借:費(fèi)用類-固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2100元 2. 貸:長期負(fù)債類-累計(jì)折舊 2100元 3. 借:費(fèi)用類-管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)600元 4. 貸:長期負(fù)債類-累計(jì)折舊 600元 5. 借:費(fèi)用類-生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元 6. 貸:長期負(fù)債類-累計(jì)折舊 1500元
2023-03-22 11:23:06
您好。。借制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。
2021-11-23 16:47:38
你好,你的分錄是正確的。
2020-01-07 14:19:30
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