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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-28 11:21

你好,
借,其他應(yīng)收款25157.86
貸,銀行存款25157.86

借,原材料等
貸,其他應(yīng)收款15248.35

借,原材料等
貸,其他應(yīng)收款10208.03

借,其他應(yīng)收款10208.03
貸,銀行存款10208.03

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-28 14:36

老師,那你說像我們公司買銅線,有采購(gòu)買的,也有其他人買的。然后攢到一起開票。也就是3月份4、5月份的到6月份才回來票。然后我做賬的時(shí)候,比如A買的 我暫估入賬的時(shí)候如果不含稅。那就放到應(yīng)付稅費(fèi)-待抵扣 可以嗎 要不 6月份 就要沖好幾筆

立紅老師 解答

2020-07-28 14:47

你好,可以,是可以的。

一點(diǎn)辣! 追問

2020-07-29 09:24

老師,我在問下。比如1997682.98元,轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元。后面小數(shù)點(diǎn)怎樣寫

立紅老師 解答

2020-07-29 09:25

你好,199,77萬(wàn)元,是按保留兩位小數(shù)

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你好, 借,其他應(yīng)收款25157.86 貸,銀行存款25157.86 借,原材料等 貸,其他應(yīng)收款15248.35 借,原材料等 貸,其他應(yīng)收款10208.03 借,其他應(yīng)收款10208.03 貸,銀行存款10208.03
2020-07-28 11:21:29
a公司出錢時(shí)借:其他應(yīng)收款貸:現(xiàn)金6000元,收到發(fā)票報(bào)銷時(shí)借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款5000元 b公司收到發(fā)票做賬時(shí):借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金3000元 然后a公司再做一筆借:現(xiàn)金1000貸:其他應(yīng)收款
2017-05-19 22:23:02
借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)貸:現(xiàn)金
2017-03-21 14:04:09
借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)收款 4000 庫(kù)存現(xiàn)金 1000 借;管理費(fèi)用 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 3000
2017-05-18 11:59:52
1、借:其他應(yīng)收款 1000 貸:銀行存款 1000 2、借:管理費(fèi)用 1640 貸:銀行存款 640 貸:其他應(yīng)收款 1000
2017-08-19 09:09:08
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