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發(fā)嗲的涼面
于2020-07-28 10:45 發(fā)布 ??1284次瀏覽
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-07-28 10:52
同學,你好,先掛個往來,下個月知道數(shù)據(jù)再操作。
發(fā)嗲的涼面 追問
2020-07-28 10:55
當月和下個月的會計分錄如何做呢
森林老師 解答
2020-07-28 11:03
下個月正常分錄沖本月往來,這個月,借銀行存款,貸預收賬款。
2020-07-28 11:09
好的老師,那我不能結(jié)轉(zhuǎn)這個月的部分收入了,這個月的成本是不是也要必須等到下個月結(jié)轉(zhuǎn)這筆收入后才能結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2020-07-28 11:19
是的 同學,應該這樣理解
2020-07-28 11:21
好的謝謝
好的同學,不客氣,謝謝。
2020-07-28 14:36
老師最后幫我看一下我這樣做對不對,收到款的當月,借:銀行存款200,貸:應收賬款200。次月沖帳時,借;應收賬款200,貸:銀行存款200。次月確認我公司收入時(收入為100)借:銀行存款100,貸,主營業(yè)務收入100。收款分錄,借:銀行存款100,貸:其他應付款100。轉(zhuǎn)款分錄,借:其他應付款100,貸:銀行存款100。這樣對嗎?有沒有簡單一點的?
2020-07-28 14:39
老師最后幫我看一下我這樣做對不對,收到款的當月,借:銀行存款200,貸:應收賬款200。次月沖帳時,借;應收賬款200,貸:銀行存款200。次月確認我公司收入時(收入為100)借:銀行存款100,貸,主營業(yè)務收入100。處理給另一個公司收款分錄,借:銀行存款100,貸:其他應付款100。轉(zhuǎn)款分錄,借:其他應付款100,貸:銀行存款100。這樣對嗎?有沒有簡單一點的?
2020-07-28 17:13
第一筆,收到款,借銀行200,貸預收200.次月確認收入是,借預收100,貸主收入100給另一個分公司時,借預收100,貸其他應付100 借其他應付100 貸銀行100.
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老師您好,請教個問題,我司19年收到一筆錢,已做了收入(不開票收入),現(xiàn)在對方說要開票,我想問下開了票后應該怎么做賬正確
答: 您好 把去年的不開票收入分錄紅沖 然后根據(jù)今年開具的發(fā)票再做藍字分錄
老師您好,請問本月收到錢已確認無票收入,下月又開票,怎么做賬?
答: 下月開票,可以不用賬務處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,當月收入當月收到款下月開票怎么做賬好
答: 這個實務中一般是做借銀行貸應收開發(fā)票做借應收貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅
公司收到無票收入要怎么做賬
討論
老師好,問下,公司收到收入款,不需要開票,這個怎么做賬,是不是只做收入?
2016年的收入現(xiàn)在收到怎么做賬
月子會所比如4月20號收到一個客戶收入2萬,那5月份做賬的時候是確認2萬塊的收入還是確認10天的收入而已?
請問公司收到一筆收入,其中包括我自己公司的收入和另一個公司的收入,下個月我才會把屬于另一個公司的收入打給他,但是收到款當月我不知道我自己公司收入是多少和應該打給另一個公司多少,下個月才能知道,我當月如何做賬呢?
森林老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-07-28 10:55
森林老師 解答
2020-07-28 11:03
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2020-07-28 11:09
森林老師 解答
2020-07-28 11:19
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2020-07-28 11:21
森林老師 解答
2020-07-28 11:21
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2020-07-28 14:36
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2020-07-28 14:39
森林老師 解答
2020-07-28 17:13