
老師,之前申報增值稅的時候未開票收入比如申報了100萬,成本結(jié)轉(zhuǎn)了90萬,現(xiàn)在實際開票出去才95萬,這樣申報增值稅可以直接紅沖100萬未開票收入嗎
答: 你好 也就是之前多做了5萬是吧 可以的
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)與申報表數(shù)字一致嗎
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)和申報表一樣 的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年4.1開始增值稅稅率調(diào)成13% 但是我們公司上個星期因為合同當時和別人簽的是16%的稅率 于是我按16%的稅率開了張專票。后來專管員打電話來 問是怎么回事,讓我當天去更正3月份的增值稅申報 把這張票作成3月份的未開票收入,我辦好了,把它的稅和滯納金也交了?,F(xiàn)在就是目前6月份的賬該怎么做? 這筆收入和稅申報到3月份去了 我可以直接做到6月嗎?前期的都已經(jīng)結(jié)賬了,也不好操作之前的,我做賬摘要是寫補充3月份的收入嗎?還有它對應(yīng)的購貨 和結(jié)轉(zhuǎn)成本是這個月發(fā)生的 我也還是按原來那樣做?有點凌亂 求指教!
答: 六月份借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 三月份補做無票收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

