新手來的7月1號(hào)公司欠我873.29元,7月5號(hào)我收到5000零星開支了 會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎?7月1號(hào) 借:其他應(yīng)付款873.29 貸:其他應(yīng)收款--零星開支 873.29 7 月5號(hào) 借:其他應(yīng)收款--零星開支5000 貸:銀行存款 5000
四季心情
于2020-07-26 11:41 發(fā)布 ??693次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-26 11:44
你好,原來的其他應(yīng)付款有掛賬么;如果原來沒有掛其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款的賬不平呢
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你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應(yīng)付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應(yīng)收款
2020-05-27 15:17:19

你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產(chǎn)品 然后代墊付運(yùn)費(fèi) 先是收到了乙方的現(xiàn)金運(yùn)費(fèi)錢了 你就得掛 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后后面發(fā)貨的時(shí)候是要公司銀行存款支付給運(yùn)輸公司的。 所以是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我把實(shí)操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11

您好:
一般情況下不建議對(duì)沖,一個(gè)客商即有應(yīng)收又有應(yīng)付應(yīng)分別核算的。
如果與對(duì)方協(xié)商可以對(duì)沖分錄為:
借:其他應(yīng)付款-XXX
貸:其他應(yīng)收款-XXX
2019-10-28 13:53:00

你好,要按這樣處理,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款--商戶保證金,
2019-10-27 12:08:21

其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。
其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個(gè)錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2019-06-13 09:56:18
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