老師,關于稅費計提的事情,,,我是小規(guī)模是按季度報稅的,那我7月份做的是6月的賬,計提稅如果開了10萬票*3%稅率是稅額是2912元,,會計分票是借銀行存款100000 貸主營業(yè)務收入,97087 應交稅金銷項稅2912 還要計提稅費,借主營業(yè)務稅金及附加 貸城建稅 還有那些稅. 在7月銀行有回單的時候再借城建稅等貸銀行存款....分錄跟計提是這樣的嗎.謝謝
微新
于2016-07-09 09:05 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-09 09:09
哦,那每月要計的那些稅費,增值稅 消費稅 城建稅還有那些稅率是多少的.謝謝...再如果是按季的話我7月開4萬 8月開3萬 9月開2.5萬這樣要不要交稅...我七月超3萬了...
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是的,收入也要結轉到本年利潤
2019-01-11 21:53:01

你好,在有營業(yè)稅的時期,營業(yè)稅通過主營業(yè)務稅金及附加核算的
現(xiàn)在統(tǒng)一調整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46

這是我剛接手一家公司的賬,看之前會計是這么記賬的。我看不懂,另外,教育費附加為什么是其他應交款呢?
2017-02-23 08:55:24

你好,是的,是這樣 的
2016-07-09 09:07:03

您好,先沖紅分錄,借:營業(yè)稅金及附加 負數(shù)1380 等其他稅費 貸:應交稅金-應交營業(yè)稅 負數(shù)1380 等其他稅費 。再做計提增值稅分錄,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),1339.81,貸:應交稅費-應交增值稅,1339.81。
2018-01-07 14:36:46
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微新 追問
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