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送心意

周瓊老師

職稱中級會計師

2020-07-25 21:00

您好,是沖減管理費用。
借:管理費用   貸銀行存款
借:應(yīng)交稅金-增值稅(減免稅金)  貸:管理費用

勿忘初心2020 追問

2020-07-25 21:01

那這個是老師,講錯了吧

周瓊老師 解答

2020-07-25 21:11

您好。對的。因為一開始記入的是管理費用。

勿忘初心2020 追問

2020-07-25 21:12

好的,謝謝

周瓊老師 解答

2020-07-25 21:15

您好,不用客氣,應(yīng)該的

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您好,是沖減管理費用。 借:管理費用 貸銀行存款 借:應(yīng)交稅金-增值稅(減免稅金) 貸:管理費用
2020-07-25 21:00:42
1、這個月剛知道可以抵扣的,那現(xiàn)在怎么補帳? 2、國稅系統(tǒng)里抵扣項目“本期發(fā)生額”填820元呢還是填820/12呢?
2015-10-02 11:48:44
你好,之前購買的時候做管理費用,想要抵稅沖管理費用購買,借管理費用貸銀存,全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)
2018-11-07 09:25:17
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用 800     貸:銀行存款/現(xiàn)金 800 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費用 800
2017-07-26 23:12:48
您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
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