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立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-25 17:02

你好,不涉及印花稅和其他稅的。

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你好,不涉及印花稅和其他稅的。
2020-07-25 17:02:21
你好,看下這個資料:應該就明白:、財政部財會(2016)22號《關于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉出當月應交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉出未交增值稅額為37869.02元,同時,應將未交增值稅的37869.02元轉入到未交增值稅里去; 3,結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2018-12-07 15:54:20
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
首先,對于外購用于職工福利的進項不能抵扣,是作進轉出處理。 然后報廢部分的進項也是不能抵扣,要進轉出處理的。
2019-10-14 11:02:09
之前抵扣的進項不用處理。作價投資的視同銷售,算銷項。這樣理解就可以了!
2016-01-06 19:31:29
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