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聽海
于2020-07-24 12:30 發(fā)布 ??1097次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-24 12:33
你們這個往來對賬可以改和結賬不是一起這樣可以,要不推遲結賬,
聽海 追問
2020-07-24 12:35
往來賬只能到月底才能和客戶核對,結賬最遲能推遲到哪一天呢?
maize老師 解答
2020-07-24 12:40
你這個可以次月報稅之前都可以做上個月賬,次月15后之前都可以做上個月賬,
2020-07-24 12:42
那如果推遲到次月,次月初發(fā)生的業(yè)務怎么及時入賬呢?
2020-07-24 12:46
你這個到時候結賬,之后按業(yè)務發(fā)生直接做就可以,你們還真到15號?一般就現(xiàn)在就開始做賬了,平時又沒什么工作, 現(xiàn)在就需要開始做憑證了做本月發(fā)生憑證了,到時候就沒有這么忙了
2020-07-24 12:48
還是不太明白
2020-07-24 12:51
意思是現(xiàn)在7月,你現(xiàn)在就可以開始做7月賬了,到時候對往來對好了,那再做賬沒有多少 分錄了,你現(xiàn)在不是開始做了嗎,平時就需要把現(xiàn)在發(fā)生知道的業(yè)務就記賬了,
不一定說非得等最后才做 ,
2020-07-24 12:54
沒有等到最后一起做,平時也做,就是月底對賬工作太多,忙不過來
2020-07-24 13:00
按這個次月結賬之后,平時現(xiàn)在不是沒有事嗎,那現(xiàn)在就可以開始把之前沒有做憑證補上就可以,
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企業(yè)每個月26號對賬結賬,核銷應收應付,月底忙不過來,平時又沒什么工作,這種情況怎么改善呢?
答: 你們這個往來對賬可以改和結賬不是一起這樣可以,要不推遲結賬,
老師,如果應收應付模塊期末結賬,不經過對賬檢查可以嗎
答: 你好!你要直接結賬嗎,和總賬模塊連用了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們公司應收應付不準確 請問我要怎么對賬啊
答: 您好,需要一家家核對呀,核對過了哪里不對再調整
應收賬款有兩家,其實是由一家負責結賬,現(xiàn)在余額一家在借方一家在貸方,金額相等,能對沖嗎?
討論
請問應收應付對賬思路是如何的呢
老師,我們公司已經結賬了,但是對賬的時候沒注意到上個月有個2分錢的結息,漏掉了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢?
各位我想問一個問題,如果客戶沒有與我公司對賬,它可以自行結賬嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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聽海 追問
2020-07-24 12:35
maize老師 解答
2020-07-24 12:40
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2020-07-24 12:42
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2020-07-24 12:46
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2020-07-24 12:48
maize老師 解答
2020-07-24 12:51
maize老師 解答
2020-07-24 12:51
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2020-07-24 12:54
maize老師 解答
2020-07-24 13:00