
老師,我們是外貿(mào)公司,一般納稅人,6.15開了一張2萬多的銷項(xiàng)發(fā)票,供應(yīng)商7.1才把進(jìn)賬發(fā)票開過來,這樣是不是在申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候時(shí)候沒辦法抵扣?如果6月份銷項(xiàng)稅額自己全額承擔(dān)了,7. 1開過來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后期又沒有銷項(xiàng)稅額抵扣,那這個(gè)多交的6月份銷項(xiàng)稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?
答: 如果供應(yīng)商開過來的發(fā)票,開票日期是7.1以后的,那申報(bào)6月份增值稅時(shí)是認(rèn)證不到這張發(fā)票的 多交的6月份銷項(xiàng)稅只能留抵,不能退稅
即征即退一般納稅人退抵申報(bào)表怎么填寫, 銷項(xiàng)發(fā)票13張 稅金149967.2 進(jìn)項(xiàng)金額14287.46上月留抵6309.72 ,申請(qǐng)退稅金額怎么填寫
答: 即征即退稅額=當(dāng)期產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期產(chǎn)品銷售額×稅負(fù)率 根據(jù)這個(gè)公式算的 你這個(gè)是退稅申請(qǐng)表跟即征即退不一樣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果我是一般納稅人,租賃挖掘機(jī),購進(jìn)時(shí)收到13%的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,銷售時(shí)開6%的銷項(xiàng)稅發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅高,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅一直留抵嗎?如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒到,是先交增值稅之后再申請(qǐng)退稅嗎?謝謝
答: 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅一直留抵嗎? 可以,是先交增值稅之后再申請(qǐng)退稅嗎?不能,之前交過就交了,不能退,除非開紅字










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