
老師,請(qǐng)問外賬應(yīng)5月當(dāng)期計(jì)提的費(fèi)用做到6月份了,該怎樣調(diào)整過來?
答: 你好,紅沖了 ,反結(jié)賬到五月份,然后做在五月份里
老師請(qǐng)問21年的費(fèi)用票,12月沒有收到也沒有做計(jì)提,到今年還能上帳不?忘記把費(fèi)用票寄給外賬了,我要不要告訴她們我手上還有費(fèi)用票這個(gè)事情,還是下次她們收到票后自己也能做調(diào)整。
答: 同學(xué),您好,你要看下也報(bào)稅了沒有?如果沒報(bào),可以先把金額告訴他們,然后再把發(fā)票寄給他們,如果報(bào)稅了,他們也能調(diào)下賬的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度多計(jì)提費(fèi)用怎么調(diào)整呢?
答: 您好,那您需要通過以前年度損益調(diào)整來沖減


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2020-07-24 09:47
樸老師 解答
2020-07-24 09:50
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2020-07-24 09:55
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2020-07-24 10:03
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2020-07-24 12:49
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2020-07-24 12:52