公司開兩年了,沒有建賬,這個月根據(jù)盤點建賬,輸入的數(shù)據(jù)有現(xiàn)金,應收賬款,應付賬款,周轉材料,結果是試算不平衡,貸方比借方多,怎么處理

泡泡
于2020-07-24 09:19 發(fā)布 ??1657次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-07-24 09:21
你好,錄入的期初余額不平衡,主要是資產、負債、所有者權益類科目錄入錯誤,檢查一下是不是那個數(shù)據(jù)輸入錯誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產=負債+所有者權益。
查找數(shù)據(jù)出錯的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。
可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯誤。
看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準確。
可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯誤。
這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個工作是需要耐心的,細細查找會找到不平衡的地方。
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你好,錄入的期初余額不平衡,主要是資產、負債、所有者權益類科目錄入錯誤,檢查一下是不是那個數(shù)據(jù)輸入錯誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產=負債%2B所有者權益。
查找數(shù)據(jù)出錯的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。
可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯誤。
看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準確。
可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯誤。
這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個工作是需要耐心的,細細查找會找到不平衡的地方。
2020-07-24 09:21:09
你好,企業(yè)剛開始采購貨物,占用一定的資金,這里是存貨周轉期,貨賣出去后,卻沒收回來錢,所以加上應收賬款周轉期,企業(yè)采購貨物時欠上游的,是抵減向。
2020-05-09 11:25:19
您好,是的,現(xiàn)金周轉期=存貨周轉期%2B應收賬款周轉期-應付賬款周轉期。
2022-10-25 18:15:36
所謂現(xiàn)金周轉期,就是你資產的一個周轉期,減去供應商幫我們墊資的這個周轉期。那么資產就是存貨和應收賬款,供應商電子的就是應付。
2022-07-14 17:11:59
你這里的第一個公式是對的,直接是按照日銷售收入來確定的。
2022-08-27 23:30:22
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