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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-24 09:21

你好,錄入的期初余額不平衡,主要是資產、負債、所有者權益類科目錄入錯誤,檢查一下是不是那個數(shù)據(jù)輸入錯誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產=負債+所有者權益。

查找數(shù)據(jù)出錯的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。

可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯誤。

看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準確。

可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯誤。

這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個工作是需要耐心的,細細查找會找到不平衡的地方。

泡泡 追問

2020-07-24 09:24

就只提供了這些數(shù)據(jù),別的沒有

莊老師 解答

2020-07-24 09:35

你好,再檢查一下借貸分錄有沒有錄錯,

泡泡 追問

2020-07-24 09:37

就是說期初建賬老板就給了應收應付賬款得數(shù)據(jù),現(xiàn)金,庫存,其他的沒有給,這也不可能平啊,我怎么處理該

莊老師 解答

2020-07-24 09:55

你好,所以這些要先做分錄,借貸才能平的,

泡泡 追問

2020-07-24 10:03

怎么做呢具體?能給示范一下么?老師

莊老師 解答

2020-07-24 10:12

你好,比如現(xiàn)金1000元,是誰的,老板,借庫存現(xiàn)金1000,貸其他應付款--老板1000

泡泡 追問

2020-07-24 10:21

這個現(xiàn)金是他們記的流水賬手里的錢

莊老師 解答

2020-07-24 10:27

你好,你這樣就沒辦法做賬了,

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你好,錄入的期初余額不平衡,主要是資產、負債、所有者權益類科目錄入錯誤,檢查一下是不是那個數(shù)據(jù)輸入錯誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產=負債%2B所有者權益。 查找數(shù)據(jù)出錯的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。 可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯誤。 看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準確。 可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯誤。 這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個工作是需要耐心的,細細查找會找到不平衡的地方。
2020-07-24 09:21:09
你好,企業(yè)剛開始采購貨物,占用一定的資金,這里是存貨周轉期,貨賣出去后,卻沒收回來錢,所以加上應收賬款周轉期,企業(yè)采購貨物時欠上游的,是抵減向。
2020-05-09 11:25:19
您好,是的,現(xiàn)金周轉期=存貨周轉期%2B應收賬款周轉期-應付賬款周轉期。
2022-10-25 18:15:36
所謂現(xiàn)金周轉期,就是你資產的一個周轉期,減去供應商幫我們墊資的這個周轉期。那么資產就是存貨和應收賬款,供應商電子的就是應付。
2022-07-14 17:11:59
你這里的第一個公式是對的,直接是按照日銷售收入來確定的。
2022-08-27 23:30:22
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