
老師 早上好 我想請問一下 福利費 怎么做賬 還要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
答: 你好,福利費按工資總額的14%計提,按部門計入相關(guān)成本或費用。所以月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
應(yīng)付福利費年底要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 這個科目已經(jīng)不用了,結(jié)轉(zhuǎn)到XX費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工福利做了分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金。那在結(jié)轉(zhuǎn)時是需要手工再做一張借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎?速達軟件會自動生成結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,現(xiàn)在軟件還沒達到這種程度。


追逐我的明天。 追問
2020-07-24 08:25
樸老師 解答
2020-07-24 08:26
追逐我的明天。 追問
2020-07-24 08:30
樸老師 解答
2020-07-24 08:34