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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-07-23 22:08

你好,期末有留抵稅額本來就是要轉(zhuǎn)出多交的,這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,只是很多實(shí)操層面不做。

21年稅務(wù)師取證 追問

2020-07-23 22:10

我記得是進(jìn)項(xiàng)多就不處理,如果是多交了增值稅就要轉(zhuǎn)出吧

宇飛老師 解答

2020-07-23 22:12

嗯,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都要轉(zhuǎn)的,你只是多了不用交稅就沒去轉(zhuǎn)了,處理方便。

宇飛老師 解答

2020-07-23 22:13

有交稅時(shí)候就轉(zhuǎn)下,所以理論還是要先學(xué)習(xí),不然會(huì)被實(shí)操誤導(dǎo)了

宇飛老師 解答

2020-07-23 22:14

很多實(shí)操確實(shí)都是這么干的,多了不轉(zhuǎn),要交稅了就轉(zhuǎn)

21年稅務(wù)師取證 追問

2020-07-23 22:14

稅務(wù)師考試轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)

宇飛老師 解答

2020-07-23 22:14

考試都要轉(zhuǎn),以準(zhǔn)則為準(zhǔn)。

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你好,期末有留抵稅額本來就是要轉(zhuǎn)出多交的,這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求,只是很多實(shí)操層面不做。
2020-07-23 22:08:39
您好:舉例說明:固定資產(chǎn)清理 科目借方有余額,反映的是尚未結(jié)轉(zhuǎn)的清理凈虧損。為了將這個(gè)科目余額為零,那就要 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理,這樣就把該科目的借方余額 貸方轉(zhuǎn)出。原科目為零了。
2019-05-14 20:50:05
能說一下具體科目嗎?說的是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的賬務(wù)處理嗎?
2019-05-14 21:26:52
同學(xué)你好 你這是哪個(gè)科目有借方余額呢?未分配利潤嗎?
2022-03-27 12:31:09
對(duì)的,借方余額是結(jié)轉(zhuǎn)上年的36115.45。其他的數(shù)據(jù)沒看到。
2017-02-14 14:15:52
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