
暫估商品入庫(kù)時(shí):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時(shí):借:庫(kù)存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實(shí)際收到發(fā)票:借:庫(kù)存商品 應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對(duì)嗎?
答: 您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
1、5月銀行付款:借庫(kù)存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票:借庫(kù)存商品-面膜。 貸:庫(kù)存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借:庫(kù)存商品-面膜。 貸:應(yīng)付賬款6月付款借:應(yīng)付賬款。 貸現(xiàn)金對(duì)嗎?
答: 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請(qǐng)?jiān)隍?yàn)票時(shí)加入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我單位前幾個(gè)月買東西,沒(méi)有發(fā)票,然后我做到借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款暫估里了。其實(shí)銀行已經(jīng)付款了,現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)票。是一張也沒(méi)有,可以記往來(lái)里嗎
答: 你好!可以做賬,但是沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn)成本費(fèi)用不可以所得稅前抵扣


希 追問(wèn)
2016-07-08 11:05
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2016-07-08 11:12
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2016-07-08 11:13
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2016-07-08 17:09
曉海老師 解答
2016-07-08 10:57
曉海老師 解答
2016-07-08 11:12
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