
我們公司東西都是老板付錢買的,我平時這樣做的,借庫存帶其他應(yīng)付張老板 借管理費用 帶其他應(yīng)付張老板 借主營業(yè)成本帶其他應(yīng)付李老板 2個老板我怎么分開他們的投資資本 ,其他應(yīng)付款是設(shè)置了不同的名字,但是怎樣做實收資本的分錄,還是不用做
答: 你先做投資 借庫存現(xiàn)金 貸實收資本 然后再做老板買東西報銷分錄 借XX費用 貸庫存現(xiàn)金 這樣好一些
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費用-個人社保 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負數(shù)


韓箏 追問
2016-07-08 11:51
李老師 解答
2016-07-08 10:47
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2016-07-08 11:36
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2016-07-08 12:22