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送心意

閻老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 16:56

你好,暫估入庫一般是月末已到貨到是沒收到發(fā)票才做的。

小幸運(yùn) 追問

2020-07-23 17:01

我10號(hào)商品就銷售出去了,也要31號(hào)才做暫估入庫分錄嗎

閻老師 解答

2020-07-23 17:06

是的,萬一月內(nèi)發(fā)票來了呢,就不需要暫估了

小幸運(yùn) 追問

2020-07-23 17:22

老師您的意思是,哪怕是當(dāng)月31號(hào)來的發(fā)票,我也可以做購進(jìn)商品分錄到1號(hào),這樣的話,10號(hào)賣出商品時(shí)就正常做賬不需要做暫估分錄了,對(duì)嗎

閻老師 解答

2020-07-23 17:27

實(shí)務(wù)中如果庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,需要先做入庫暫估,如果沒有負(fù)數(shù),就可以等到月末看發(fā)票來沒來。像您提到的這種情況,應(yīng)該在上月月末就做暫估的。

小幸運(yùn) 追問

2020-07-23 17:28

老師,但我并不知道這月10號(hào)會(huì)賣出商品啊,所以怎么在上月末做暫估呢?

閻老師 解答

2020-07-23 17:37

只要入庫了,到月末沒有發(fā)票,就要做暫估,不管下個(gè)月賣不賣。

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你好,倉庫前期未入庫,現(xiàn)在補(bǔ)入庫 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-03-28 16:32:18
你好,需要做出入庫處理,需要做退貨分錄,然后做發(fā)出新的貨物分錄
2019-06-19 21:38:38
你好!固定資產(chǎn)如果直接使用,借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款等 材料入庫,借原材料 貸應(yīng)付賬款等。
2017-12-25 09:52:08
你好 按實(shí)際入庫的入賬。
2019-09-29 17:21:59
您好 先做暫估相同的紅字分錄沖銷 然后根據(jù)收到的發(fā)票做藍(lán)字分錄 摘要可以寫收到發(fā)票沖銷暫估 根據(jù)發(fā)票入賬
2019-11-08 10:23:03
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