
我公司給另一個(gè)公司開出的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票怎么做帳
答: 你好 ; 售電是你們主要范圍的業(yè)務(wù)嗎? 這樣好判斷科目? ?
你好老師。購(gòu)貨方欠我公司貨款,用他們公司生產(chǎn)的糖塊等頂賬,并開具了增值稅專用發(fā)票。我公司在過(guò)節(jié)時(shí)分給了職工 ,該如何做帳。謝謝!
答: 您好 借:庫(kù)存商品 價(jià)稅合計(jì)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅專用發(fā)票的負(fù)數(shù)怎樣做帳務(wù)處理,我有一張發(fā)票,實(shí)際繳費(fèi)金額是-438.76,我們沒(méi)有繳稅
答: 您好,沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

