
事業(yè)單位按小微企業(yè)審報(bào)稅,出售舊車一臺15000元的應(yīng)交稅金增值稅如何何算
答: 你好,同學(xué)。 你這是按15000/1.03*2%計(jì)算增值稅
小微企業(yè)增值稅減免。當(dāng)做收入時,借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款還是,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅更合適?聽一個老會計(jì)說小微企業(yè)不能用“減免稅額”科目,說那個是給一般納稅人用的,小微企業(yè)得用“未交增值稅”科目。有這么回事嗎?
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅,就好的,不用什么未交增值稅按或者未交增值稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅正數(shù)就可以


暖日 追問
2020-07-23 16:31
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2020-07-23 16:32
陳詩晗老師 解答
2020-07-23 16:34
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2020-07-23 16:37
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2020-07-23 16:38
陳詩晗老師 解答
2020-07-23 16:44