
老師你好,公司銷售一批貨物價(jià)值10萬,稅率13%。之前簽訂合同時(shí)候?qū)Ψ焦緵]有要求開票,現(xiàn)在公司要求我們開票。假如開票的話需要加多少個(gè)稅點(diǎn)才能不影響利潤。這個(gè)稅點(diǎn)是如何計(jì)算的
答: 你好,開票是你們應(yīng)盡的義務(wù),增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅1.5%,合計(jì)=13%2B13*12%%2B0.03%2B1.5=16.09
想請教一下,我們是銷售貨物的13%的稅率,又符合簡易備案3%的稅率,我們兩個(gè)稅率又都需要,能不能按合同來,有合同需要的申請3%,有的不申請還是按13%稅率,能行嗎
答: 您好!可以的。可以這樣操作。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
5月份簽合同銷售貨物是用13%的稅率嗎?150000萬的合同多少稅?
答: 一般納稅人,銷售貨物,銷項(xiàng)稅稅率是13%,至于150000萬的合同交多少稅,這個(gè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,盡量取得采購的進(jìn)項(xiàng)稅,才能按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅,交增值稅處理。
 
 



 
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柳葉飛青 追問
2020-07-23 10:06
莊老師 解答
2020-07-23 10:09