
會計(jì)分錄按合同,款沒付,借主營成本,貸應(yīng)付,但是發(fā)票沒給,如果后期發(fā)票又到了,怎么處理
答: 你好 后期發(fā)票又到了,需要把之前的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做上述分錄
暫估成本,會計(jì)分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 回票了,會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,取得發(fā)票紅沖暫估,借;其他應(yīng)付款,貸;主營業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票做成本分錄,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;銀行存款等科目
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
例如:4月3日才開始生產(chǎn)出ABC三款共產(chǎn)品100件,4月5日賣出A和B兩款共60件,收到現(xiàn)金1000元,那么我應(yīng)該就在4月5日做會計(jì)分錄: 借:營業(yè)成本,(不知多少,因?yàn)槌杀竞怂阋皆履┎拍芎怂?) 貸:庫存商品 60件 ,請問這個營業(yè)成本,的數(shù)據(jù)怎么處理???
答: 你好,同學(xué)。 你這里的營業(yè)成本可以月末結(jié)轉(zhuǎn)處理的 是你出售的60*每一件單位成本







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加油 追問
2020-07-23 09:07
鄒老師 解答
2020-07-23 09:08