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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 09:07

你好   不開票的話 你就用入庫單和對(duì)方送貨單以及付款回單  做附件  。分錄做:借庫存商品貸銀行存款 核算 。只是匯算需要把沒有發(fā)票的成本調(diào)增處理

Zehuaaa 追問

2020-07-23 09:20

怎么調(diào)增處理

meizi老師 解答

2020-07-23 09:22

你好到時(shí)匯算年報(bào) 會(huì)需要你填寫納稅調(diào)整明細(xì)表  里面去扣除項(xiàng)目類 里面去填寫     到時(shí)你匯算的時(shí)候可以具體問

Zehuaaa 追問

2020-07-23 09:29

是將應(yīng)產(chǎn)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加入到成本里是么

meizi老師 解答

2020-07-23 09:31

你好 你沒有發(fā)票 就要價(jià)稅合計(jì)來入成本 (也就是把你付款的總額計(jì)入庫存商品去   )

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?你好;? ?按 實(shí)際的 機(jī)動(dòng)車*乘用車規(guī)格型號(hào)來開票的? ? ); 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理
2022-06-15 18:16:32
你好 不開票的話 你就用入庫單和對(duì)方送貨單以及付款回單 做附件 。分錄做:借庫存商品貸銀行存款 核算 。只是匯算需要把沒有發(fā)票的成本調(diào)增處理
2020-07-23 09:07:05
你好,如果是銷售貨物的話 借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-08-02 17:15:27
其實(shí)是一樣處理的。
2017-03-31 15:41:26
你好 借;銀行存款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)
2018-08-22 16:08:30
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