
#提問(wèn)#我們公司是商場(chǎng),收到客戶(hù)裝修押金和裝修管理費(fèi)款,如果裝修時(shí)存在違規(guī)需要扣減押金,后期退場(chǎng)驗(yàn)收合格,開(kāi)相應(yīng)發(fā)票,并退押金。那我收到押金和管理費(fèi)是,是一起做其他應(yīng)付款嗎,還是押金做其他應(yīng)付,管理費(fèi)做預(yù)收賬款呢
答: 你好!按規(guī)定管理費(fèi)用應(yīng)該是做預(yù)收賬款的。
其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款等年末貸方余額是否一定要調(diào)整為其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款?暫時(shí)無(wú)法查明原因
答: 你好 是同一個(gè)客戶(hù)下面的話 你想調(diào)整的話 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
清算的其他應(yīng)付款不用付了,是轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置表中的預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款
答: 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入


smile 追問(wèn)
2020-07-22 17:21
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2020-07-22 17:22
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2020-07-23 09:43
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2020-07-23 09:45
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2020-07-23 09:51