
您好老師,請問,上年度研發(fā)費(fèi)用抵減今年的所得稅,請問會計(jì)分錄怎么做
答: 你好!研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除不需要進(jìn)行特別賬務(wù)處理,只按照最終實(shí)際應(yīng)繳納所得稅確認(rèn)計(jì)提當(dāng)期“所得稅費(fèi)用”。你這個(gè)上年研發(fā)費(fèi)用抵減今年所得稅是什么情況
請問樣品收入沖減研發(fā)費(fèi)用,請問我會計(jì)分錄怎么做呢?
答: 你好! 1.. 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司剛剛接觸研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,會計(jì)分錄如何做?
答: 借方管理費(fèi)用 貸方 累計(jì)攤銷










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