打算做一個返利app 其中涉及到稅務(wù)問題不理解, 比如 通過app 獲得收入 10000元 在淘寶聯(lián)盟, 在淘寶聯(lián)盟提現(xiàn),會扣除手續(xù)費,技術(shù)服務(wù)費,稅等各種百分之22, 這樣提現(xiàn)到公司賬戶8800元, 但是呢 其中8000元會通過企業(yè)支付寶 支付給1000個不同的人,支付到個人支付寶, 個人是沒有發(fā)票給你的。 實際公司收入800元 這樣的話 怎么交稅呢
學(xué)堂用戶_ph906603
于2020-07-22 12:36 發(fā)布 ??2092次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-07-22 12:39
你好,這個的話得申報勞務(wù)個稅才可以稅前扣除,不然不能稅前扣除,唯品會的就是給申報個稅
相關(guān)問題討論

你好,這個的話得申報勞務(wù)個稅才可以稅前扣除,不然不能稅前扣除,唯品會的就是給申報個稅
2020-07-22 12:39:46

您好,沒問題可以這么做
2022-01-18 10:23:21

您好
計入銷售費用-服務(wù)費科目就好了
2020-04-11 17:09:42

同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務(wù),后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24

你好 比如某某軟件服務(wù)公司??
2021-04-08 12:56:14
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