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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-07 10:58

那老師,本月合計需要用紅字嗎?

黃老師 解答

2016-07-07 10:45

是的

黃老師 解答

2016-07-07 11:01

是的,一般情況比較少出現(xiàn)

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相關(guān)問題討論
是的
2016-07-07 10:45:49
您好!是的,應(yīng)收賬款的明細賬就是這樣
2017-12-08 15:52:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用類賬戶到本年利潤,需要按明細分開分別結(jié)轉(zhuǎn)的,如:借:本年利潤,貸:管理費用-辦公費。。。。
2021-12-15 17:29:21
要看未交增值稅的借方發(fā)生額
2021-11-17 14:51:14
基本賬務(wù)處理: ① 發(fā)生時: 借:應(yīng)收賬款 貸:經(jīng)營收入 應(yīng)交稅費等 ② 收到款項時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 (2)逾期三年或以上、有確鑿證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收賬款,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷。 ① 報經(jīng)批準(zhǔn)前 借:待處置資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)收賬款 ② 報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:其他支出 貸:待處置資產(chǎn)損溢 ③ 已核銷應(yīng)收賬款在以后期間收回的: 借:銀行存款等(按實際收回的金額) 貸:其他收入
2019-11-01 07:17:17
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