想問一下手工登錄費用明細賬的時候,從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方貸方數(shù)字不需要用紅筆寫,從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到借方借方數(shù)字要用紅筆寫對不對呀?
我要好好學(xué)會計
于2016-07-07 10:44 發(fā)布 ??1352次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-07 10:58
那老師,本月合計需要用紅字嗎?
相關(guān)問題討論

是的
2016-07-07 10:45:49

您好!是的,應(yīng)收賬款的明細賬就是這樣
2017-12-08 15:52:11

你好,結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用類賬戶到本年利潤,需要按明細分開分別結(jié)轉(zhuǎn)的,如:借:本年利潤,貸:管理費用-辦公費。。。。
2021-12-15 17:29:21

要看未交增值稅的借方發(fā)生額
2021-11-17 14:51:14

基本賬務(wù)處理:
① 發(fā)生時:
借:應(yīng)收賬款
貸:經(jīng)營收入
應(yīng)交稅費等
② 收到款項時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
(2)逾期三年或以上、有確鑿證據(jù)表明確實無法收回的應(yīng)收賬款,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后予以核銷。
① 報經(jīng)批準(zhǔn)前
借:待處置資產(chǎn)損溢
貸:應(yīng)收賬款
② 報經(jīng)批準(zhǔn)后
借:其他支出
貸:待處置資產(chǎn)損溢
③ 已核銷應(yīng)收賬款在以后期間收回的:
借:銀行存款等(按實際收回的金額)
貸:其他收入
2019-11-01 07:17:17
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黃老師 解答
2016-07-07 10:45
黃老師 解答
2016-07-07 11:01