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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-21 14:44

可以的,這個是做應收 負數(shù)這個可以,這個可以

qy 追問

2020-07-21 15:43

預收賬款可以反映在應收賬款借方負數(shù),也可以反映在應收賬款貸方,是不是?不同的軟件不同的反映方式,但是都是正確的,是不是

maize老師 解答

2020-07-21 15:50

是的,是的,是的,是的

qy 追問

2020-07-21 17:42

我買了金蝶軟件,出財務報表的時候,系統(tǒng)自帶的公式總是把應付賬款貸方正數(shù)減去貸方負數(shù)的余額填在資產(chǎn)負債表的應付賬款了,本來他是有應付賬款也有預付賬款。然后賣財務軟件的說以前做賬是可以不設置預付賬款直接在應付賬款核算,但是現(xiàn)在大部分公司都應付是應付,預付是預付,分開核算,所以財務軟件也設置的就是分開核算,他建議我應付和預付,應收和預收這些分開核算。難道現(xiàn)在大家都是這樣核算的嗎?

maize老師 解答

2020-07-21 17:59

這個看對方咋給你咋取數(shù)的這個,那你按你這個去分開核算應付和預付,應收和預收這些分開核算

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相關問題討論
可以的,這個是做應收 負數(shù)這個可以,這個可以
2020-07-21 14:44:42
你好,根據(jù)上一年的期末余額填寫
2017-05-10 13:28:48
這些往來科目是有核算明細,核算明細是可自行增設的。 還有庫存商品等存貨也可調(diào)核算明細
2020-04-10 11:33:20
你好,記賬憑證才分收付轉,原始憑證不分的 記賬憑證也可以不分收付轉,全部用記字憑證
2019-03-08 17:58:14
您好 應該根據(jù)前面的科目余額表填寫期初數(shù)的 不一致 稅務申報的時候容易比對出問題
2022-04-18 16:58:21
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