
老師,這個月我們公司銷項83萬,上月留底稅額36萬,本月進項稅額30萬,本月開了紅字通知單3萬,那請問我們這個月要交多少稅
答: 這個需要交增值稅=83-36-30%2B3=20萬,需要交這么多
#提問#單位前幾個月有筆紅字通知單作廢忘記去國稅撤回,已做進項稅額轉(zhuǎn)出已交稅還能退稅嗎?怎么操作?
答: 你好,同學(xué)。 可以的,你去填寫退稅申請表,大廳處理了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,上個月已經(jīng)抵扣了進項稅,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我們給銷售方開了紅字通知單,他們給我們開了個負數(shù)發(fā)票,然后又開了個正數(shù)的發(fā)票,金額不變,那我這月收到一正一負發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?這個月我還需要抵扣認證這張正數(shù)發(fā)票的進項稅額嗎?
答: 如果這個是購買貨物的,借預(yù)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后再做發(fā)票的正數(shù)的,借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。

