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送心意

燕子老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 10:54

申報(bào)增值稅=10萬-8萬-1萬-280元=9720元。附加稅按申報(bào)的金額計(jì)提。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 11:55

申報(bào)的金額是哪個(gè)金額?

燕子老師 解答

2020-07-21 14:43

9720元,按你提供的金額算的出來的。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 15:29

那附加稅就是交9720*10%=972,是這樣嗎,那我預(yù)交的附加稅怎么抵減?

燕子老師 解答

2020-07-21 15:38

那個(gè)是沒有辦法抵減的。增值有交就要交一道附加。抵扣了預(yù)交增值稅也是你實(shí)實(shí)在在交出去的。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 15:41

但是我預(yù)交的附加稅賬怎么處理呢,我預(yù)交增值稅及附加稅的時(shí)候?qū)懛咒洠?預(yù)交增值稅1萬,借:稅金及附加1千貸:銀行存款萬1,增值稅抵減了,那附加稅就賬上掛著了呀?怎么處理?

????棒棒糖 追問

2020-07-21 15:42

但是我預(yù)交的附加稅賬怎么處理呢,我預(yù)交增值稅及附加稅的時(shí)候?qū)懛咒?,?預(yù)交增值稅1萬,借:稅金及附加1千貸:銀行存款1萬1千,增值稅抵減了,那附加稅1千就賬上掛著了呀?怎么處理?

燕子老師 解答

2020-07-21 16:13

附加是損益,你期末時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中。

燕子老師 解答

2020-07-21 16:13

借,本年利潤,貸稅金及附加。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 16:34

這個(gè)分錄需要自己寫,還是系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)?

燕子老師 解答

2020-07-21 16:37

如果你用系統(tǒng)的期末損益結(jié)轉(zhuǎn)功能就會(huì)自己轉(zhuǎn)。

????棒棒糖 追問

2020-07-21 16:46

但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)呀,還是那掛著呀

燕子老師 解答

2020-07-21 18:21

你是軟件可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

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申報(bào)增值稅=10萬-8萬-1萬-280元=9720元。附加稅按申報(bào)的金額計(jì)提。
2020-07-21 10:54:13
增值稅2萬-1萬-280 附加稅=(2萬-1萬-280)*10%或者12%-1000 計(jì)提金額(2萬-1萬-280)*10%或者12%
2020-07-21 13:19:13
可以的,這樣沒有問題。
2019-12-10 09:24:43
不能一概而論,住宿一般出差的進(jìn)項(xiàng)是可以的,但是餐飲幾乎不可以抵扣的
2020-02-23 21:15:17
你好,一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票是可以抵扣的。
2019-03-03 14:43:33
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