老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易出口 免稅 抵稅 退稅么外貿(mào)企業(yè) 免稅 退稅么?
答: 生產(chǎn)企業(yè)貿(mào)易出口 免稅 抵稅 退稅 外貿(mào)企業(yè) 免稅 退稅
老師您好,外貿(mào)企業(yè)適用的是出口免、退稅,而生產(chǎn)企業(yè)適用的是免、抵、退稅系統(tǒng),這個(gè)是說(shuō)貿(mào)易企業(yè)出口不開(kāi)發(fā)票然后進(jìn)項(xiàng)稅全額退么?還是按照比例退?;生產(chǎn)企業(yè)是出口不開(kāi)發(fā)票把剩余進(jìn)項(xiàng)稅退稅么?
答: 您好,生產(chǎn)企業(yè)適用免抵退稅辦法,是指出口貨物免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減應(yīng)納增值稅額,未抵減完的部分予以退還;而外貿(mào)企業(yè)出口貨物勞務(wù)適用免退稅辦法,免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。而免征增值稅,并不等于是不開(kāi)發(fā)票,發(fā)生了銷售行為都是需要申報(bào)的,只是根據(jù)規(guī)定不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外貿(mào)企業(yè)變更生產(chǎn)企業(yè)退稅,如何在退稅系統(tǒng)上操作
答: 參照真賬實(shí)操進(jìn)出口課程學(xué)習(xí)吧


小新 追問(wèn)
2020-07-21 09:57
小陳老師 解答
2020-07-21 10:23
小新 追問(wèn)
2020-07-21 10:38
小陳老師 解答
2020-07-21 11:07
小新 追問(wèn)
2020-07-21 12:41
小陳老師 解答
2020-07-21 13:43