
6月份購買車間生產(chǎn)材料貨款已付,但是發(fā)票沒有,怎么寫分錄?7月底才收到的發(fā)票又怎么寫分錄?
答: 你好!6月份的時候可以先暫估,然后7月份底到票的時候沖暫估,再按照實際金額重新入賬。
發(fā)生原材料退貨,款已付,發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會計分錄這么做
答: 你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認證了的 借預付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購的原材料已入庫,并且同時支付貨款,但是沒收到發(fā)票,分錄怎么做?
答: 你好,收到材料但未附發(fā)票時 借:原材料-暫估 ? ? ? ?貸:預付賬款 收到發(fā)票時 借:原材料 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? ? ? ?貸:原材料-暫估
老師您好!我們公司向供應商支付的貨款采購材料,應時借:預付貨款 貸:銀行存款;現(xiàn)收到材料,但對方的發(fā)票還沒有開過來,材料已領出生產(chǎn),分錄要如何做呢?
生產(chǎn)部領材料包裝材料,我分錄是如下:借周轉材料-包裝物,貨:應付賬款 借:應付賬款貸:銀行存款借:生產(chǎn)成本 貸:周轉材料 請問我這樣分錄對嗎?同時,如果這樣,我月底如何進行結轉

