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送心意

劉詩

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-21 08:57

你好!6月份的時候可以先暫估,然后7月份底到票的時候沖暫估,再按照實際金額重新入賬。

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相關問題討論
你好!6月份的時候可以先暫估,然后7月份底到票的時候沖暫估,再按照實際金額重新入賬。
2020-07-21 08:57:26
你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認證了的 借預付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-13 08:29:44
您好!這個扣不了,因為從你說的這個,稅務局只會認為貿易公司找客戶買了材料,跟加工廠沒關系
2019-09-11 11:42:07
你好,收到材料但未附發(fā)票時   借:原材料-暫估   ? ? ? ?貸:預付賬款   收到發(fā)票時   借:原材料   ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   ? ? ? ?貸:原材料-暫估
2021-10-21 22:18:00
你好,可以這么做交付定金借應付賬款貸銀行存款,運費借銷售費用運費貸銀行存款,再付運費還是一樣的步驟,貨款付清借應付賬款貸銀行存款,等對方開票來借原材料貸應付賬款即可
2021-08-04 16:42:02
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