
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項稅-(進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,委托代銷貨物時,受托方賣了貨之后,委托方還會在給他開一張進項稅的發(fā)票來抵消他交的增值稅銷項稅,那委托方第一把貨物交給受托方的時候已經(jīng)交過一次銷項稅了,相當(dāng)于交了兩次銷項稅嗎
答: 您好,委托方第一把貨物交給受托方的時候沒有滿足增值稅納稅義務(wù),所以發(fā)出商品時委托方不確認增值稅。
這個月有進項發(fā)票要過期,但是開不出那么多銷項發(fā)票,這個進項稅額認證以后怎么處理,然后這個月還用交增值稅嗎
增值稅的問題 比方說我們這個月開了40萬發(fā)票,但是進項才10萬,銷項稅25000,進項稅18000,是不是要繳納7000的增值稅。然后下個月進項多銷項少,會有幫助嗎
老師好。7月份開銷項發(fā)票增值稅出來,那7月份進項沒有抵扣,7月份進項發(fā)票增值稅到8月份進項增值稅抵扣,那7月份銷項增值稅發(fā)票能不能抵扣7月份銷項發(fā)票呢?老師好。
我們上月的增值稅有留抵進項稅額,這月沒有銷項發(fā)票,有進項發(fā)票。認證以后還是繼續(xù)留抵,那這月還要認證嗎


Kaili 追問
2020-07-20 19:48
Kaili 追問
2020-07-20 19:50
小林老師 解答
2020-07-20 19:50
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2020-07-20 20:00
小林老師 解答
2020-07-20 20:06
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2020-07-20 20:59
小林老師 解答
2020-07-20 21:01