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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-20 10:47

你好,多交的先計(jì)入其他應(yīng)收款,然后申報(bào)繳納的時(shí)候抵減就可以了,貸其他應(yīng)收款

。 追問

2020-07-20 10:54

這樣對(duì)嗎?

樸老師 解答

2020-07-20 11:02

嗯,這樣做可以的哦

追問

2020-07-20 11:03

那老師我想問下這入帳的憑證可以以什么為依據(jù)呀???

樸老師 解答

2020-07-20 11:14

你好,繳費(fèi)憑證就可以了

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你好,多交的先計(jì)入其他應(yīng)收款,然后申報(bào)繳納的時(shí)候抵減就可以了,貸其他應(yīng)收款
2020-07-20 10:47:48
需要看抵減是個(gè)人部分還是單位部分,個(gè)人部分,做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款 個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保負(fù)數(shù)
2020-04-29 16:04:51
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020-06-29 17:32:58
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 貸:管理費(fèi)用等--社保費(fèi)
2020-04-05 14:26:53
這個(gè)不好說 你要和社會(huì)局溝通一下 按你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定
2019-07-06 14:05:16
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