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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-20 12:26

你好
這個是建筑工程的嗎

初心 追問

2020-07-20 12:39

是的,我們開3%的增值稅,對方分包給我們開1%的增值稅,我們做差額繳稅,比如我們開100萬的票,對方開90萬的票,我們只需要繳10萬的收入的稅就行了,這個差額怎么做賬

郭老師 解答

2020-07-20 12:41

借主營業(yè)務成本,應交稅費增值稅抵減稅額,貸銀行存款

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相關問題討論
你好 這個是建筑工程的嗎
2020-07-20 12:26:37
您好,本期就填本期的數(shù)據(jù)
2020-07-10 10:57:10
你好 對,,按照開票的金額3%全部繳完增值稅? 有分包的可以扣除分包再預交?
2022-03-14 18:37:03
您好,可以遞減預交的增值稅的
2020-07-13 16:43:17
借:應收賬款10萬元,貸:主營業(yè)務收入90909.09元,貸:應交稅金-應交增值稅銷項稅7272.73 貸應交稅金-應交增值稅已交稅金 1818.18 預繳稅款做 借;應交稅金-應交增值稅已交稅金1818.18,貸銀行存款 1818.18
2019-02-22 11:30:52
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