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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-20 10:03

你好,多計提反分錄沖銷多計提的部分
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款等

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:09

是在做發(fā)工資這筆分錄前面做多計提的反沖嗎?還是跟發(fā)工資這筆分錄做一起呢?

小云老師 解答

2020-07-20 10:17

這個都可以,不強制

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:29

老師,我同事上個月社保沒有計提,通常發(fā)工資時候不是做借,應(yīng)付職工薪酬,貸,銀存(實發(fā)),其他應(yīng)收款(個人社保公積金,)應(yīng)交稅費-個稅嗎,我同事沒我計提,我該怎么做了。這個月發(fā)工資那筆。

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:31

不對,她是把個人部分直接放到應(yīng)付職工薪酬,不是應(yīng)該放到其他應(yīng)收款,公司部分放到應(yīng)付職工薪酬嘛?

小云老師 解答

2020-07-20 10:33

你把他做的紅字或者反分錄沖銷然后按正確的做一遍就行了

LET IT BE 追問

2020-07-20 10:35

正確的是怎樣的呢?當(dāng)月社保當(dāng)月可以不計提,那扣社保時候做借管理費(公司,),借其他應(yīng)收款(個人),貸,銀行存款是嗎?

小云老師 解答

2020-07-20 10:36

正確的就是你上面6月扣社保的分錄那應(yīng)付職工薪酬要改成其他應(yīng)收款

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你好,你貸方銀行存款肯定是4筆
2022-03-30 17:28:29
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目??
2021-11-03 16:31:51
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-08-01 16:06:01
企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-05-28 15:45:55
您好,如果是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放時,可以的
2020-04-03 11:43:49
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