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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-19 16:55

同學,你好
借:原材料1000
應交稅費-應交增值稅(進項)130
貸:銀行存款1130

追問

2020-07-19 17:22

老師,發(fā)票沒有回來,能計提稅金嗎

小菲老師 解答

2020-07-19 17:23

同學,你好
發(fā)票沒有來
借:預付賬款1130
貸:銀行存款1130

追問

2020-07-19 17:28

可是原材料收到了。

小菲老師 解答

2020-07-19 17:37

同學,你好
原材料你可以暫估入庫,但是比較麻煩,你這個金額不大,可以等發(fā)票來了,再入庫

追問

2020-07-19 20:59

借原材料1000,貸銀行存款1130. ----還差個稅款,是會回來一個專票的。我不知借方寫什么科目。辛苦老師。

小菲老師 解答

2020-07-19 21:07

同學,你好
應交稅費-應交增值稅

追問

2020-07-19 21:12

但是沒有開票。不能暫估稅款。

小菲老師 解答

2020-07-20 14:50

同學,你好
暫估就是不知道是多少,所以暫估的
等到后期來了發(fā)票,要把暫估全部沖掉,按照發(fā)票做賬

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同學,你好 借:原材料1000 應交稅費-應交增值稅(進項)130 貸:銀行存款1130
2020-07-19 16:55:04
您好!這個真的確定不了。你給的這些數(shù)據(jù)太簡潔
2017-11-16 10:35:52
同學您好, 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-12-19 11:13:46
。借預付賬款,貸銀行存款。
2022-05-16 18:17:12
您好,借:預付賬款 60000 貸:銀行存款 60000 匯兌結算方式應計的會計科目是銀行存款
2023-10-26 20:13:11
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