股東用自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個(gè)怎么處理, 問(wèn)
您好,這個(gè)由第三個(gè)出個(gè)評(píng)估報(bào)告,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)里面 答
請(qǐng)問(wèn),我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時(shí)用工超過(guò)300人,這 問(wèn)
若按工資申報(bào)了個(gè)稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開(kāi)40萬(wàn)的律師費(fèi),代開(kāi)發(fā)票都 問(wèn)
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個(gè)稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開(kāi)給對(duì)方5萬(wàn)律師費(fèi)發(fā)票,也有 問(wèn)
那個(gè)不需要交印花稅的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答

個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
小規(guī)模不開(kāi)發(fā)票增值稅不需要繳納對(duì)嗎?,增值稅和企業(yè)所得稅做賬需要分開(kāi)嗎?工資計(jì)入增值稅賬中,還是企業(yè)所得稅賬中
答: 正規(guī)是有銷(xiāo)售,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也需要做無(wú)票收入,季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)做賬是包括增值稅和企業(yè)所得稅,只是明細(xì)不一樣,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅,影響企業(yè)所得稅是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們?cè)鲋刀愊日骱蠓?,收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們企業(yè)所得稅也有返還,收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的


李婭楠 追問(wèn)
2020-07-19 16:59
小云老師 解答
2020-07-19 17:00