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一縷陽光
于2020-07-19 09:27 發(fā)布 ??980次瀏覽
王老師1
職稱: 會計從業(yè)資格
2020-07-19 09:28
借:其他應(yīng)付款貸:管理費用
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老師,管理費用金額多做了,要沖減分錄怎么做?
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用
#提問#老師,我發(fā)現(xiàn)我2019年有一個管理費用的分錄金額多寫了40元,怎么改正過來?本來650我寫了690?
答: 金額小 ,直接紅沖就可以 原業(yè)分錄 不變 金額負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這筆分錄,管理費用包括民航發(fā)展基金嗎
答: 您好,看不到您上傳的分錄?
上月多計提了工資,做的分錄是借應(yīng)付工資3000.貸,管理費用200.現(xiàn)金2800,這個分錄正確嗎
討論
老師好!之前做一筆分錄是借:管理費用,貸:現(xiàn)金。實際不是費用是借款,怎么沖這筆分錄,是不是做一樣的分錄做紅字就可以?跨年的
用銀行存款支付設(shè)備安裝的人工費用兩千元,分錄是 借:制造費用 2000 貸:銀行存款 2000 這樣嗎用現(xiàn)金支付設(shè)備的安裝、調(diào)試費用2600借記在建工程還是管理費用?
我新建了一個賬套 現(xiàn)在要錄期初余額 比如說 建行卡里有一筆分錄 借管理費用10000貸銀行10000 中行卡里也有一筆業(yè)務(wù)借管理費用10000貸銀行10000 現(xiàn)在管理費用的余額是20000 是要分開寫 還是寫2萬就行了呢
老師,假如上個月員工墊付了100元,月初公司給員工500塊錢備用金,,到月末員工還墊了50塊錢,這450元用作管理費用,那么分錄怎么做?
王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
★ 5.00 解題: 9989 個
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