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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-18 16:28

你好,如果您沒有進項,那您就沒有扣除的成本,需要多繳納所得稅,增值稅是按照您不含稅的銷售額乘以1%

玲老師 解答

2020-07-18 16:28

銷售額就是您銷售的實際不含稅的金額,就是您的收入金額

優(yōu)秀的發(fā)帶 追問

2020-07-18 16:30

現(xiàn)在是小規(guī)模,增值稅1%,但因為是年銷售額超500萬,有可能要被成為一般稅人,那請問,如果把銷售人員外包給勞務公司,勞務公司的專票我們可以抵扣嗎?勞務公司的可抵的稅率是多少?

玲老師 解答

2020-07-18 16:32

你好,小規(guī)模納稅人不能抵扣,如果你用外包的人員開進來的發(fā)票,可以作為成本在稅前扣除

玲老師 解答

2020-07-18 16:32

成為一般納稅人之后,收到進項發(fā)票可以抵扣

玲老師 解答

2020-07-18 16:32

勞務公司開出來是6%的發(fā)票,按6%計算稅額抵扣

優(yōu)秀的發(fā)帶 追問

2020-07-18 16:35

好的,謝謝!

玲老師 解答

2020-07-18 16:49

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

優(yōu)秀的發(fā)帶 追問

2020-07-18 16:51

請問這類服務行業(yè)一般納稅人的稅負是多少較為合理?

玲老師 解答

2020-07-18 17:02

你好 沒有準確 的數(shù)據(jù)  各地差異大

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你好,如果您沒有進項,那您就沒有扣除的成本,需要多繳納所得稅,增值稅是按照您不含稅的銷售額乘以1%
2020-07-18 16:28:35
你好 你們這個設備是購買的計入了固定資產(chǎn)。折舊額就是你們的成本。 以及使用過程中發(fā)生的維修費或者直接費用都是你們成本。 主要看合同怎么約定
2020-05-28 13:03:23
您好 根據(jù)銷售收入對應結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本核算 如果是銷售貨物 就是銷售數(shù)量*貨物成本單價 如果是提供勞務就是對應提供的材料人工工資等
2019-10-21 19:19:05
主營業(yè)務成本按照你賬簿里記錄的成吧。如果賬目沒有記錄,按照你銷售商品的購進價格做成本
2020-04-08 11:15:12
借主營業(yè)務成本貸庫存商品等,就是庫存商品銷售的數(shù)量乘以單價
2020-04-08 11:12:35
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