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送心意

小陳老師

職稱注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-18 11:42

同學(xué)你好,壞賬準(zhǔn)備是不得在稅前扣除的,所以需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

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相關(guān)問題討論
你好,不需要加上。
2019-04-10 09:28:26
同學(xué)你好,壞賬準(zhǔn)備是不得在稅前扣除的,所以需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額。
2020-07-18 11:42:03
因?yàn)樵诙惙ㄉ喜徽J(rèn)可壞賬 所以造成了資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于資產(chǎn)的計(jì)稅價(jià)值。所以形成了可抵扣差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
2019-06-27 11:23:33
你好,我看您寫的年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備13,這個(gè)題目是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備嗎?
2020-05-07 17:39:28
1、計(jì)算應(yīng)繳所得稅為:(200+5+80)*0.15=42.75萬元。 2、計(jì)算遞延所得稅為:600*0.15=90萬元。 3、計(jì)算15年凈利潤為:200-42.75-90=67.25萬元。 分錄如下: 計(jì)算遞延所得稅時(shí) 借:所得稅-遞延所得稅費(fèi)用 60萬元, 貸:遞延所得稅負(fù)債 60萬元。 計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí) 借:所得稅-當(dāng)期所得稅 42.75萬元, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 42.75萬元,
2016-08-31 14:04:15
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