
老師,問(wèn)一下,我們開出的發(fā)票應(yīng)繳納的增值稅和實(shí)際報(bào)稅扣款之間的差額計(jì)入哪個(gè)科目?這個(gè)差額不是抵扣的,是報(bào)稅人員弄錯(cuò)金額了
答: 你好,可以去稅務(wù)局那邊修改的。
公司購(gòu)買冬季廠服,收到的發(fā)票為可抵扣發(fā)票,計(jì)入應(yīng)付福利費(fèi)的科目嗎?增值稅可否抵扣
答: 計(jì)入福利費(fèi)科目 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月的發(fā)票沒(méi)抵扣先入賬,增值稅記在哪個(gè)科目去
答: 如果是可以抵扣的增值稅,可以先放入:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅


花花 追問(wèn)
2020-07-17 21:23
郭老師 解答
2020-07-17 21:24
花花 追問(wèn)
2020-07-17 21:57
郭老師 解答
2020-07-17 22:00