
老師,六月份多做了一筆分錄,按理說正常紅沖六月分錄就可以,但是已經(jīng)結賬報稅了,只能做七月份,那么是借方做負數(shù),例如圖片,但是六月的庫存現(xiàn)金增加了100應該要-100沖銷才對,怎么做呢?
答: 您好 請問六月份分錄怎么寫的
盤點庫存現(xiàn)金時,發(fā)現(xiàn)長款400元,并填制庫存現(xiàn)金盤點報告表,分錄。
答: 你好 借:庫存現(xiàn)金 400,貸:待處理財產(chǎn)損益??400 借:待處理財產(chǎn)損益 400,貸:營業(yè)外收入? ?400
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,不好意思,還是我剛剛的問題,一直沒等到您回復,我就唐突了。這筆賬已經(jīng)跨年2年了,如果現(xiàn)在做了這兩筆分錄之后,庫存現(xiàn)金我又要怎么一步步調(diào)平,
答: 之前抽資時候沒有做借其他應收貸銀行????


艷紅 追問
2020-07-17 14:38
艷紅 追問
2020-07-17 14:38
艷紅 追問
2020-07-17 14:41
bamboo老師 解答
2020-07-17 14:42