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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-07-17 11:17

你好!你先看下你的科目余額表平不平。

晴空 追問

2020-07-17 11:19

委托加工物資加哪里???

晴空 追問

2020-07-17 11:19

找到了一個委托加工物資沒加

宋生老師 解答

2020-07-17 11:24

你好!是你們委托別人是嗎?

晴空 追問

2020-07-17 14:07

嗯嗯,是的

宋生老師 解答

2020-07-17 14:30

你好!放入存貨就可以了。

晴空 追問

2020-07-17 14:38

嗯嗯,好的,老師,委托加工物資的減少怎么寫分錄呢?就是我們給了人家原材料時,借:委托加工物資   貸  原材料  ,人家到時候給我們加工完,我們收到就是成品了,到時候我們是庫存商品增加了,怎么顯示出這個委托加工物資的減少呢?

宋生老師 解答

2020-07-17 15:04

(1)委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物資:
借:委托加工物資
  貸:原材料
對于發(fā)生的運雜費,做如下分錄:
借:委托加工物資
  貸:銀行存款
(2)受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費、消費稅等
借:委托加工物資
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進)
      ——應(yīng)交消費稅
  貸:銀行存款應(yīng)付賬款
(3)運回加工物資過程中支付的運雜費:
借:委托加工物資
  貸:銀行存款
(4)委托加工物資運抵倉庫,辦理入庫:
借:庫存商品
  貸:委托加工物資

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你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2020-07-29 08:59:02
這個不好說,要多方面分析,上期平嗎 余額表平嗎 軟件 做賬嗎
2020-03-18 19:36:31
你好,可能是數(shù)據(jù)計算錯誤,或者有制造費用沒有結(jié)平 需要去查明原因才知道該如何調(diào)整的
2020-01-17 11:08:56
您拍的這個是資產(chǎn)的期初期末余額。 沒有進行自動轉(zhuǎn)賬 注:既使在手工做賬的情況下,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負債表也不會平衡?;蚴沁M行完自動轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)后,又重新做了損益類的發(fā)生情況的憑證,沒有再次進行自動轉(zhuǎn)賬(結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:通過賬簿匯總查詢,查詢所有損益類科目的期末余額情況,應(yīng)該全部為零,若不為零,則屬于上述兩種情況。 新增了某一級科目,并且做憑證時,選擇了該科目。 原因:新增某一級科目后,并沒有相應(yīng)地修改對應(yīng)的報表公式,導(dǎo)致報表公式取不到新增科目的金額,資產(chǎn)負債表不平衡。 修改了資產(chǎn)負債表的報表公式 原因:若修改資產(chǎn)負債表的報表公式,而導(dǎo)致公式錯漏,則取不到己發(fā)生科目的金額,資產(chǎn)負債表不平衡。 修改了科目設(shè)置中的科目屬性。原因:當(dāng)把某科目的科目屬性修改后,其默認方向發(fā)生改變,在報表中取I7(期末余額)時,通常會出現(xiàn)負數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負債表不平衡。 年中建賬初始化時,損益類科目余額不為零(即上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益)。表現(xiàn)形式:資產(chǎn)負債表的年初數(shù)不平,期末數(shù)平衡。原因:資產(chǎn)負債表年初數(shù),未分配利潤項取不到上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益的部分(收支相抵的利潤),期末數(shù)因為本月若有做結(jié)轉(zhuǎn)損益,則取到對應(yīng)數(shù)平衡。 期初借貸方錯誤 。 登錄日期不是報表月的最后一天 。 有未記賬的憑證 。 報表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯誤。
2020-01-13 18:04:58
你好,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個不平的差額
2019-12-04 15:40:53
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