
老師,我們有個客戶有一筆貨款上個月沒有付給我們,金額是6440,這個月這個客戶退了一部分貨(貨金額是6180)抵上個月的應收款,我們還退了現(xiàn)金260,分錄怎么寫?
答: 你好, 借:主營業(yè)務收入6180 應交稅金-增值稅 銀行存款260 貸:應收賬款 6440
老師好,公司賣給客戶商品,客戶其實是已經(jīng)用現(xiàn)金付了款,老板卻讓我掛賬,卻從公戶里匯款給一個賣承兌的個人戶,買承兌,買回來的票據(jù)沖減前面客戶的掛賬應收款。該怎么處理這樣的事情,分錄怎么做?怎么沒老師解答呢?
答: 你好!沒有人回答是因為你這個方法本身就是不合理的。你這里頭應該屬于虛假交易。不管怎么處理,都是存在風險的。你們打款的錢沒法兒平賬的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,公司賣給客戶商品,客戶其實是已經(jīng)用現(xiàn)金付了款,老板卻讓我掛賬,卻從公戶里匯款給一個賣承兌的個人戶,買承兌,買回來的票據(jù)沖減前面客戶的掛賬應收款。該怎么處理這樣的事情,分錄
答: 你好,你可以這樣進行賬務處理 借;應付賬款 貸;應付票據(jù)
19年的有筆分錄,借:應收賬款,貸:現(xiàn)金,是客戶的預付款返還,但當時后的會計做錯了,實際并未返還客戶,今年如何更正?
老師我們公司有些貨款收的現(xiàn)金,沒有開稅票,分錄怎么做借:現(xiàn)金貸:應收賬款還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

