
老師請問:1.銷售商品款未收,開發(fā)票時,需要計提稅金嗎?2.如果計提稅金了,幾個月后收到的應收賬款只是一部分,稅金是如何上交?全額嗎?3. 如果以后再收到應收款,是不是借:銀行存款 貸:應收賬款,就OK?
答: 1,需要計提稅金 2,稅金按計提的金額繳納,與你是否收到款項沒有關系 3,是的
做內賬,本月入賬時,已知購入商品成本25627元,銷售商品總額33693.5元,銀行收到回款804。(不計稅費)以下哪組分錄是正確的用法?為什么?第一組:一、 采購時借:庫存商品貸:應付賬款(或銀行存款、或庫存現金 )二、銷售時借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入三、同時結轉銷售的成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品四、收款借:庫存現金(或銀行存款)貸:應收賬款第二組分錄:購入商品成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品銷售商品:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入銀行收到回款:借:銀行
答: 你好!第一個更好一點。因為成本是跟收入對應的,先有收入才有對應的成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售商品收到貨款,開出發(fā)票一般會計分錄:借:銀行存款/庫存現金貸:主營業(yè)務收入請問銷售商品時庫存變化如何體現?
答: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣結轉








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鄒老師 解答
2016-07-05 17:53
鄒老師 解答
2016-07-05 18:10