
第二季度,5月公司出納銀行存款支付員工3.5萬作為差旅費(fèi)報(bào)銷。7月完成季度申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)這3.5萬不是差旅費(fèi),出納寫錯(cuò)了。其中1萬員工已經(jīng)退回公司銀行。剩下2萬作為是員工上年的年終獎(jiǎng)發(fā)放,請(qǐng)問該怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 借:銀行存款 10000 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 20000 其他應(yīng)收款 5000 貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 35000
報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:銀行存款,等到抵扣差旅費(fèi)(火車票)時(shí),應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好, 借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 正數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)銷差旅費(fèi)分錄是 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 銀行存款 ,對(duì)嗎
答: 你好,銀行轉(zhuǎn)賬支付報(bào)銷差旅費(fèi)是這樣處理


年生 追問
2020-07-16 19:58
王老師1 解答
2020-07-16 19:59
年生 追問
2020-07-16 21:10
王老師1 解答
2020-07-16 21:13